2015年度樂(lè)昌市人民醫(yī)院決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 樂(lè)昌市人民醫(yī)院概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,2015年決算組成單位共1個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科(感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形???、燒傷外科、手外科、椎間盤突出治療??坪吞弁磳??、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡???、前列腺???、乳腺???、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科等13個(gè)臨床科室,放射科(含CT室、介入治療室)、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個(gè)功能檢查室)等醫(yī)技科室,以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
(二)部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院,曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號(hào),是全市的醫(yī)療、急救中心,是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院,是本市的醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院,廣東省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。
第二部分 樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格也要公開(kāi),并在合計(jì)欄以零填列。(具體格式見(jiàn)附表)
第三部分 樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年度總收入9791.92萬(wàn)元,其中本年收入9791.92萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入429.14萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加166.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.63%。主要原因:財(cái)政撥款增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%
3.事業(yè)收入9353.79萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加331.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.67%。主要原因:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%
5.其他收入8.99萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加4.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.05%。主要原因:培訓(xùn)收入增加。
(二)年度支出總體情況
樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年度總支出10248.64萬(wàn)元,其中本年支出10248.64萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出352.84萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買職工五險(xiǎn)一金,比上年決算數(shù)增加47.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.41%,主要原因是五險(xiǎn)一金比例增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9895.80萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)增加706.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.69%,主要原因是人員工資調(diào)整。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)429.14萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入429.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)429.14萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.14萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.04萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出399.10萬(wàn)元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市人民醫(yī)院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.55萬(wàn)元,完成預(yù)算22.23萬(wàn)元的78.95%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.10萬(wàn)元,完成預(yù)算17.68萬(wàn)元的91.06%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.45萬(wàn)元,完成預(yù)算4.55萬(wàn)元的31.87%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,制止鋪張浪費(fèi)。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少35.71萬(wàn)元,下降67.05%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.67萬(wàn)元,下降18.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少32.04萬(wàn)元,下降95.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是主要是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,制止鋪張浪費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.10萬(wàn)元,占91.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬(wàn)元,占8.26%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.10萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出16.10萬(wàn)元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為7輛,主要用于救護(hù)車出診救治。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待17次,接待人數(shù)共206人。主要包括兄弟單位業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5999.71萬(wàn)元,比上年增加346.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.12%。主要原因是:日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額190.47萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出190.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,固定資產(chǎn)總額7483.82萬(wàn)元,其中房屋2801.39萬(wàn)元;專業(yè)設(shè)備3768.40萬(wàn)元;通用設(shè)備914.03萬(wàn)元,其中有其它車輛7輛,主要是救護(hù)車,價(jià)值215.38萬(wàn)元。2015年度新增固定資產(chǎn)190.47萬(wàn)元,報(bào)廢固定資產(chǎn)351.99萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái),共計(jì)1297.88萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。
(一)社會(huì)效益
1、政府指令性任務(wù)落實(shí)情況:按規(guī)定報(bào)告公共衛(wèi)生事件和傳染病情;院內(nèi)設(shè)立有協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行突發(fā)事件緊急救治啟動(dòng)方案;實(shí)行同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果互認(rèn)以及上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果共享;院內(nèi)設(shè)立了零押金急診救助綠色啟動(dòng)方案。
2、社會(huì)信譽(yù):未被納入廣東省藥品非誠(chéng)信交易名單。
3、輿情應(yīng)對(duì):建立了《樂(lè)昌市人民醫(yī)院衛(wèi)生新聞宣傳工作有關(guān)制度》,避免負(fù)面新聞造成不良社會(huì)影響。
(二)醫(yī)療服務(wù)提供
醫(yī)療服務(wù)便捷與適宜:未開(kāi)展通過(guò)新媒體、微平臺(tái)等途徑,提供自助打印機(jī)、手機(jī)或網(wǎng)絡(luò)等查詢服務(wù);在門診大廳電子顯示屏向社會(huì)公布醫(yī)療檢查項(xiàng)目費(fèi)用;建立并落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診制度;按照有關(guān)法律法規(guī)要求預(yù)防、處理醫(yī)療糾紛。
(三)綜合管理
1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理:醫(yī)院成立了成本管理綜合部門,開(kāi)展全成本核算,落實(shí)成本管理與核算工作;定期開(kāi)展醫(yī)院運(yùn)行情況分析。
2、員工績(jī)效管理:建立了院級(jí)、科級(jí)的兩級(jí)績(jī)效管理組織,人員績(jī)效評(píng)價(jià)采取綜合目標(biāo)考核,不與醫(yī)療服務(wù)價(jià)格直接掛鉤,有效促進(jìn)績(jī)效持續(xù)改進(jìn)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件4-2:2015年樂(lè)昌市人民醫(yī)院部門決算公開(kāi)表(補(bǔ)充公開(kāi)).xls
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