2018
年度樂(lè)昌市
人民醫(yī)院
預(yù)算公開(kāi)(補(bǔ)充公開(kāi))
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
樂(lè)昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院,曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號(hào),是全市的醫(yī)療、急救中心,是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院,是本市的醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院,
廣鐵集團(tuán)駐粵單位醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院
,并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。單位性質(zhì)是公益二類單位。
醫(yī)院總建筑面積52000平方米
,
編制病床500張,
醫(yī)院學(xué)科齊全,綜合實(shí)力強(qiáng),
設(shè)有內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科(感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形專科、燒傷外科、手
外科、椎間盤(pán)突出治療??坪吞弁磳??、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡專科、前列腺???、乳腺專科)、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科等
13個(gè)
臨床科室,放射科(含CT室、
介入治療室)、
藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個(gè)功能檢查室)等醫(yī)技科室,以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。醫(yī)院擁有
美國(guó)GE16排螺旋CT、
全功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)、
乳腺
鉬靶
機(jī)
、
美國(guó)通用C臂機(jī)、
美
國(guó)史賽克腹腔鏡系統(tǒng)、日本全自動(dòng)生化分析儀等大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。
2018年,全院在職職工(含合同制專業(yè)技術(shù)人員
142
人)485人,其中專業(yè)技術(shù)人員459人,占全院人員的94.64 %;專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱 54人,中級(jí)職稱132人,初級(jí)職稱245人,碩士學(xué)歷人員 2 人。
預(yù)算年度的主要工作任務(wù):全面提高醫(yī)療質(zhì)量為主題,以建立和諧醫(yī)患關(guān)系為目標(biāo),嚴(yán)抓醫(yī)療規(guī)范化管理和醫(yī)療核心制度落實(shí),使得全院各項(xiàng)工作得以平穩(wěn)有序進(jìn)行。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算13031.84萬(wàn)元,比上年增317.17萬(wàn)元,增2.5%,主要原因是開(kāi)展了新醫(yī)療項(xiàng)目技術(shù)及診療人次增加。其中:其中醫(yī)療收入12254.52萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款262.54 萬(wàn)元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)300萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算
13004.03
萬(wàn)元,比上年增254.98萬(wàn)元,增幅2%,主要原因是醫(yī)療成本和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出
262.54
萬(wàn)元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出300萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算
262.54
萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的100%,比上年增(減)0萬(wàn)元,與上一年度持平。其中:工資福利支出252.54萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的0,與上年預(yù)算相比,比上年增(減)0萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明:
我院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是公益二類單位,經(jīng)費(fèi)自籌。
2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7258.3萬(wàn)元,比上年增75.45萬(wàn)元,增幅1.05%,原因是醫(yī)療收入增加,醫(yī)療成本也相應(yīng)增加。其中辦公18.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.96萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)107.37萬(wàn)元、專用材料5581.26萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1331.31萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)44.16萬(wàn)元、電費(fèi)117.77萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)133.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.65萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.1萬(wàn)元,與上年數(shù)相比減3.6萬(wàn)元,減26.28%,原因是
我
院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),制止鋪張浪費(fèi)。按具體項(xiàng)目分,因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出9.1萬(wàn)元與上年數(shù)相比減3.95萬(wàn)元,減30.27%,原因,其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元,與上年數(shù)相比增0.35萬(wàn)元,增53.85%,原因是增加了與兄弟單位業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。
六、政府采購(gòu)情況:
2018年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元,與上年數(shù)相比減少1580萬(wàn)元,減94.05%,原因是減少了省級(jí)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金縣級(jí)醫(yī)院綜合提升資金購(gòu)買設(shè)備。其中:貨物類采購(gòu)100萬(wàn)元,工程類采購(gòu)0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況):
2018年本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)7573.59萬(wàn)元。其中:房屋及建筑物21處,金額2801.39萬(wàn)元,專用設(shè)備872臺(tái),金額3978.82萬(wàn)元,一般設(shè)備1283臺(tái),金額743.54萬(wàn)元,其他設(shè)備116臺(tái),金額49.85萬(wàn)元。新增設(shè)備146臺(tái),金額1317.48萬(wàn)元,減少(報(bào)廢)設(shè)備1臺(tái),金額32萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況:
2018年,主要工作目標(biāo)有:總診療195479人次,同比增加15863人次,同比增長(zhǎng)8.83%;入院15320人次,同比增長(zhǎng)8.42%,手術(shù)3377人次,同比增長(zhǎng)21.61%;醫(yī)療收入12254.52萬(wàn)元,增加
693.65
萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,其中,藥品收入
3394.46
萬(wàn)元,藥品收入占醫(yī)療收入比例為29.37%,業(yè)務(wù)總支出
13004.03
萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2%。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況:無(wú)
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算:指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃,涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(mén)(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
附件3-2:2018年樂(lè)昌市人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(補(bǔ)充公開(kāi)).xls