2016
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位1 個,是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議,監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況,規(guī)劃重點項目布局,綜合協(xié)調(diào)重點項目建設(shè),負(fù)責(zé)市場價格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。
(二)人員構(gòu)成情況。
局本部共有行政編制23人,其中在職21人,離退休人員16人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
一是全力推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。推進(jìn)重點項目建設(shè);做好項目儲備及前期策劃工作;狠抓實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測分析。二是著力推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展;加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè);積極推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)石漠化治理等工作。四是繼續(xù)做好價格監(jiān)督檢查工作。依法實施市場價格監(jiān)管,協(xié)調(diào)處理有關(guān)價格、收費爭議。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算344.82萬元,比上年減少328.96萬元,減少48.82%,主要原因是基本支出增加,項目支出減少。其中:一般公共預(yù)算撥款344.82萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算344.82萬元,比上年減少328.96萬元,減少48.82%,主要原因是基本支出增加,項目支出減少。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出344.82萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算291.32萬元,占預(yù)算撥款支出的84.48%,比上年減少18.46萬元,減少5.96%,原因是工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加,商品和服務(wù)支出減少。其中:工資福利支出155.46萬元,商品和服務(wù)支出27.00萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助108.86萬元。
(二)項目支出預(yù)算53.50萬元,占預(yù)算撥款支出的15.52%,與上年預(yù)算數(shù)相比,比上年減少了310.5萬元,減少85.30%,原因是上年預(yù)算數(shù)有節(jié)能環(huán)保支出,2016年預(yù)算數(shù)沒有,故項目支出減少。其中:刑事案件價格認(rèn)定工作經(jīng)費5.00萬元(主要用于對紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件涉案財物進(jìn)行價格認(rèn)定的日常工作辦公經(jīng)費支出,比上年預(yù)算數(shù)減少1.00萬元)。價調(diào)金代征手續(xù)費19.00萬元(主要用于價格調(diào)節(jié)基金征收工作的日常公用經(jīng)費支出,比上年預(yù)算數(shù)減少6.00萬元);非稅征收經(jīng)費1.50萬元(主要用于非稅收入征收工作的日常辦公經(jīng)費支出,比上年預(yù)算數(shù)減少4.50萬元);2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓(xùn)費3.00萬元(主要用于舉行2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓(xùn)支出,上年無此預(yù)算);PPP項目冊、項目包裝費5.00萬元(主要用于對PPP項目開展包裝、上報等日常辦公經(jīng)費支出,上年無此預(yù)算);申報中央、省項目前期工作經(jīng)費10.00萬元(主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護(hù)等日常工作辦公經(jīng)費支出,上年無此預(yù)算);項目收集、調(diào)研、督查督辦、配合上級調(diào)研經(jīng)費10.00萬元(主要用于對建設(shè)項目督促落實和完成情況進(jìn)行跟進(jìn),每月定期到各項目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研,督促項目開展等日常辦公經(jīng)費支出,上年無此預(yù)算)。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算31.00萬元,比上年增加2.00萬元,增幅6.45%,原因是增加了2個行政編制,公用經(jīng)費增加。其中辦公費5.70萬元、印刷費1.00萬元、郵電費4.00萬元、咨詢費0.5萬元、差旅費3.80萬元、會議費1.00萬元、培訓(xùn)費0.50萬元、水費0.5萬元、電費2.00萬元、維修(護(hù))費1.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.00元、其他商品與服務(wù)支出5.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為12.80萬元,與上年預(yù)算數(shù)保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出6.00萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費6.00萬元),與上年數(shù)保持不變;公務(wù)接待費支出6.80萬元,與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
截至2015年12月31日,單位固定資產(chǎn)1442680.00元,其中通用設(shè)備數(shù)量為99,合計1103327.00元;家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為180,合計339353.00元。因辦公需要,本期增加固定資產(chǎn)101640.00元,其中通用設(shè)備數(shù)量為0,合計0元;家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為32,合計101640.00元。本期無減少固定資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效情況。
2016年,主要工作目標(biāo)有:完成各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等工作,實施7個項目,項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元,支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。2016年部門預(yù)算公開表格.xls