目
錄
一、決算報(bào)告
二、決算報(bào)表
(一)一般公共預(yù)算
1. 2016
年樂昌市一般公共預(yù)算收入決算表
2. 2016
年樂昌市一般公共預(yù)算支出決算表
(
按功能分類
)
3. 2016
年樂昌市一般公共預(yù)算支出決算表
(
按經(jīng)濟(jì)分類
)
4. 2016
年樂昌市本級一般公共預(yù)算支出決算表
(
按功能分類
)
5. 2016
年樂昌市本級一般公共預(yù)算基本支出決算表
(
按經(jīng)濟(jì)分類
)
6. 2016
年樂昌市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
7. 2016
年樂昌市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
(
按項(xiàng)目分地區(qū)
)
8.
政府一般債務(wù)限額和余額情況表
(二)政府性基金預(yù)算
9. 2016
年樂昌市政府性基金預(yù)算收入決算表
10. 2016
年市級政府性基金預(yù)算支出決算表
11. 2016
年樂昌市本級政府性基金預(yù)算支出決算表
12. 2016
年樂昌市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
(
按項(xiàng)目分地區(qū)
)
13.
政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
14. 2016
年樂昌市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
15. 2016
年樂昌市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
16. 2016
年樂昌市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
17. 2016
年樂昌市本級社會保險(xiǎn)基金頇算支出決算表
三、相關(guān)說明
一、決算報(bào)告
樂昌市
2016
年政府決算報(bào)告
市財(cái)政局局長
許建武
主任,各位副主任,各位委員:
按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的安排,受市人民政府委托,我向市十五屆人大常委會第五次會議提出樂昌市
2016
年市本級財(cái)政決算的報(bào)告,請予審議。
一、
2016
年決算情況
2016
年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,全市財(cái)稅部門牢牢把握全面深化改革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇,深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,以新的發(fā)展理念為引領(lǐng),積極發(fā)揮職能作用,全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,在收入形勢異常嚴(yán)峻的情況下,各項(xiàng)支出得到了有效保障,有力推動了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
(一)地方一般公共財(cái)政收支決算情況
1
、一般公共財(cái)政收入決算情況
2016
年,我市地方一般公共財(cái)政收入決算完成
53,010
萬元,為調(diào)整預(yù)算的
101.60%
,同比(可比口徑,下同)下降
7.20%
。上劃中央收入完成
35,195
元,比上年減少
589
萬元,下降
1.65%
;上劃省
“
四稅
”
收入完成
17,683
萬元,比上年增加
3,277
萬元,增長
22.75%
。主要收入項(xiàng)目如下:
(
1
)稅收收入。全年完成稅收收入
36,224
萬元,同比增長
9.65%
。其中
:
增值稅收入
11,465
萬元,同比增收
2,980
萬元,增長
35.12%
;營業(yè)稅收入
4,065
萬元,同比減收
1,857
萬元,下降
31.37%
;企業(yè)所得稅收入
2,225
萬元,同比減收
645
萬元,下降
22.47%
;個人所得稅收入
998
萬元,同比減收
85
萬元,下降
7.85%
;資源稅收入
1,525
萬元,同比增收
840
萬元,增長
122.63%
;城市維護(hù)建設(shè)稅收入
3,555
萬元,同比增收
412
萬元,增長
13.11%
;房產(chǎn)稅收入
1,898
萬元,同比增收
138
萬元,增長
7.90%
;印花稅收入
422
萬元,同比減收
34
萬元,增長
7.46%
;城鎮(zhèn)土地使用稅收入
2,823
萬元,同比增收
38
萬元,增長
1.36%
;土地增值稅收入
1,926
萬元,同比增收
518
萬元,增長
36.79%
;車船稅收入
518
萬元,同比增收
197
萬元,增長
61.37%
;耕地占用稅收入
30
萬元,同比減收
96
萬元,下降
76.19%
;契稅收入
3,311
萬元,同比增收
679
萬元,增長
25.80%
;煙葉稅收入
1,463
萬元,同比增收
104
萬元,增長
7.65%
。
(
2
)非稅收入。全年完成非稅收入
16,786
萬元,同比減少
7,300
萬元,下降
30.31%
。其中:專項(xiàng)收入
3,140
萬元,同比減收
815
萬元,下降
20.61%
;行政事業(yè)性收費(fèi)收入
5,937
萬元,同比減收
1,269
萬元,下降
17.61%
;罰沒收入
1,361
萬元,同比減少
2,517
萬元,下降
64.90%
;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
4,444
萬元,同比減少
3,947
萬元,下降
47.04%
;政府住房基金收入
1,122
萬元,上年同期為
0
;其他收入
782
萬元,同比增收
126
萬元,增長
19.21%
。
2
、一般公共財(cái)政支出決算情況
全市一般公共財(cái)政支出決算為
271,326
萬元,同比增支
35,825
萬元,增長
15.21%
。其中:
(
1
)一般公共服務(wù)支出
26,121
萬元,同比增支
4,766
萬元,增長
22.32%
;
(
2
)國防支出
463
萬元,同比減支
139
萬元,下降
22.92%
;
(
3
)公共安全支出
11,488
萬元,同比減支
1,597
萬元,增長
12.20%
;
(
4
)教育支出
60,252
萬元,同比增支
8,598
萬元,增長
16.65%
;
(
5
)科學(xué)技術(shù)支出
3,506
萬元,同比增支
559
萬元,增長
18.97%
;
(
6
)文化體育與傳媒支出
3,482
萬元,同比減支
61
萬元,下降
1.56%
;
(
7
)社會保障與就業(yè)支出
41,052
萬元,同比增支
91
萬元,增長
0.22%
;
(
8
)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
33,560
萬元,同比增支
4,232
萬元,增長
14.43%
;
(
9
)節(jié)能環(huán)保支出
6,326
萬元,同比減支
2,857
萬元,下降
31.14%
;
(
10
)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
4,757
萬元,同比增支
1,827
萬元,增長
62.35%
;
(
11
)農(nóng)林水事務(wù)支出
44,459
萬元,同比增支
850
萬元,增長
1.95%
;
(
12
)交通運(yùn)輸支出
7,069
萬元,同比減支
1,597
萬元,下降
29.18%
;
(
13
)資源勘探電力信息等事務(wù)支出
709
萬元,同比增支
218
萬元,增長
44.40%
;
(
14
)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
676
萬元,同比增支
438
萬元,增長
184.03%
;
(
15
)國土海洋氣象等事務(wù)支出
2,619
萬元,同比增支
1,339
萬元,增長
104.61%
;
(
16
)住房保障支出
21,413
萬元,同比增支
13,982
萬元,增長
188.16%
;
(
17
)糧油物資儲備管理事務(wù)支出
2,077
萬元,同比增支
1,415
萬元,增長
213.75%
;
(
18
)債務(wù)付息支出
428
萬元,同比增支
227
萬元,增長
112.94%
;
(
19
)其他支出
500
萬元,同比增支
331
萬元,增長
196.45%
。
3
、收支平衡決算情況
2016
年
,
全市公共財(cái)政決算總收入
322,306
萬元,其中:地方一般公共決算收入
53,010
萬元,返還性收入
8,492
萬元,轉(zhuǎn)移支付收入
162,847
萬元,上年滾存結(jié)余
76,328
萬元,調(diào)入資金
3,167
萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
10,936
萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
7,526
萬元。
公共財(cái)政決算總支出
291,294
萬元,其中:一般公共支出
271,326
萬元,上解上級支出
5,356
萬元,債務(wù)還本支出
10,936
萬元,穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
4,276
萬元,調(diào)用預(yù)算周轉(zhuǎn)金
600
萬元。上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余
31,012
萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
31,012
萬元。
4
、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收支決算情況
2016
年,我市穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入決算
4,276
萬元,當(dāng)年將上一年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入
7,526
萬元全部安排支出。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活存量資金工作的通知》(國辦發(fā)
[2014]70
號)的要求,來源為:
(
1
)將預(yù)算周轉(zhuǎn)金
600
萬元,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(
2
)上級預(yù)下達(dá)
2017
年均衡性轉(zhuǎn)移支付部分固定補(bǔ)助資金
(
韶財(cái)預(yù)
[2016]43
號)
3,676
萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(二)政府性基金決算情況
2016
年,全市政府性基金總收入完成
45,991
萬元。其中:本級收入完成
14,892
萬元,上級補(bǔ)助收入
10,860
萬元,上年結(jié)余
16,539
萬元,專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入
3,700
萬元。
2016
年,全市政府性基金總支出完成
32,421
萬元,其中:政府性基金支出
28,011
萬元,調(diào)出資金
710
萬元,債務(wù)還本支出
3,700
萬元。經(jīng)上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余
13,570
萬元。
(三)國有資本經(jīng)營決算情況
我市
2016
年國有資本經(jīng)營收入
1,099
萬元,其中:利潤收入
1,034
萬元,股利、股息收入
65
萬元。后將收入全部調(diào)入一般公共財(cái)政收入。
(四)社會保險(xiǎn)基金決算情況
2016
年全市五項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金(企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、職工醫(yī)療、工傷、生育)收入完成
96,211
萬元;全市五項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金支出完成
89,852
萬元,當(dāng)年彌補(bǔ)缺口
6,359
萬元,其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口
22,217
萬元。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和主要工作措施
2016
年,面對經(jīng)濟(jì)放緩和結(jié)構(gòu)性減收壓力,全市財(cái)稅部門積極采取有效措施,確保財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)
2016
年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要呈現(xiàn)四個特點(diǎn):一是
2016
年我市一般公共預(yù)算收入繼
2015
年后,連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。主要是受非稅政策性減免力度加大和計(jì)生政策調(diào)整及兩院上劃省管理,導(dǎo)致行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入大幅減少影響,非稅收入較上年大幅下降
30.31
個百分點(diǎn)。二是財(cái)政支出不均衡。全年財(cái)政支出平均執(zhí)行率為
89.8%
,排韶關(guān)市十縣(市、區(qū))第
8
名,財(cái)政支出進(jìn)度不理想。三是重點(diǎn)支出保障有力。通過盤活財(cái)政存量資金,籌集資金加強(qiáng)了重點(diǎn)項(xiàng)目和民生等重點(diǎn)支出的保障力度,全市
11
類民生支出完成
22.7
億元,同比增長
15.94%
,占地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)
83.82%
。四是財(cái)政資金統(tǒng)籌力度加大。加大力度盤活財(cái)政存量資金,
2016
年共收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
1.95
億元,統(tǒng)籌安排用于全市重點(diǎn)民生項(xiàng)目。五是財(cái)政改革深入推進(jìn)。執(zhí)行新《預(yù)算法》,開展零基預(yù)算,完成
2017
年部門預(yù)算編制。深入推進(jìn)財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、鎮(zhèn)級國庫集中支付制度改革、財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度改革。完成
2015
年權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。
(二)主要工作措施
1.
狠抓收支管理,財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是強(qiáng)化措施抓征管。嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)席會議制度,加強(qiáng)財(cái)稅部門合作,提高信息共享程度,積極研究增收補(bǔ)欠措施,有效形成了征管合力;規(guī)范非稅收入管理,嚴(yán)格落實(shí)以票管收、源頭控收,保障了非稅收入依法及時、足額征收。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓進(jìn)度。合理安排調(diào)度財(cái)政資金,加快預(yù)算項(xiàng)目資金支出進(jìn)度,促進(jìn)稅收收入;積極盤活存量資金,集中財(cái)力保障重點(diǎn)、支持發(fā)展、改善民生,有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。三是多措并舉抓爭資。全市各級、各部門充分發(fā)揮自身職能,精準(zhǔn)把握工作重點(diǎn)和發(fā)展方向,主動銜接、積極協(xié)調(diào),不斷加大向上爭項(xiàng)目、爭資金、爭政策力度,全年?duì)幦∩霞夀D(zhuǎn)移支付資金
17.13
億元。
2.
推進(jìn)民生建設(shè),民生福祉持續(xù)改善。一是加大民生投入力度。全市財(cái)政民生支出完成
22.7
億元,占全市一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)
83.82%
。其中:基本公共服務(wù)支出
14.3
億元,同比增長
20.94%
,省十件民生實(shí)事支出
1.69
億元、底線民生保障支出
0.22
億元,分別比上年增長
9.79%
、
35.32%
。二是推進(jìn)基本公共服務(wù)向基層延伸。投入
2,155
萬元大力推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)工作,建成
1
個縣級公共服務(wù)中心、
17
個鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心和
215
個村級公共服務(wù)站,實(shí)現(xiàn)了基層公共服務(wù)村級全覆蓋,讓群眾實(shí)現(xiàn)
“
大事不出鎮(zhèn)、小事不出村
”
,在家門口就能把事辦成。三是支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。
2016
年本級安排
1500
萬元,推動實(shí)施扶貧攻堅(jiān)。從嚴(yán)加強(qiáng)對資金分配使用的監(jiān)督管理,制定《樂昌市精準(zhǔn)扶貧開發(fā)資金籌集和使用監(jiān)管細(xì)則》,實(shí)行資金籌集、資金分配、資金使用、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理
“
五規(guī)范
”
,監(jiān)督檢查、績效考核、責(zé)任追究
“
三嚴(yán)格
”
,保障政策落實(shí)到位。
3.
著力深化改革,體制機(jī)制不斷完善。一是深化零基預(yù)算改革,建立預(yù)算平衡機(jī)制。全面鋪開零基預(yù)算改革,形成
“
基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、剛性項(xiàng)目支出保障化、零基預(yù)算項(xiàng)目編制精細(xì)化
”
的預(yù)算編制模式,試編中長財(cái)政規(guī)劃,設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是深入推進(jìn)預(yù)決算公開。及時全面公開全口徑政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和專項(xiàng)資金、政府債務(wù)等全方位財(cái)政信息。強(qiáng)化對預(yù)決算公開工作的監(jiān)督檢查,督促整改落實(shí),
2016
年全市所有預(yù)算單位按規(guī)定完成了預(yù)決算公開工作。三是積極探索并實(shí)踐政府投融資改革。通過政府購買服務(wù)、
PPP
模式等方式,引導(dǎo)和帶動社會資本、金融資本參與我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。樂昌市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目已錄入財(cái)政部
PPP
項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目庫,通過了省審核,現(xiàn)已進(jìn)入項(xiàng)目招投標(biāo)階段,總投資
14,644
萬元,
100%
社會資本;
2016
年成功實(shí)施政府購買服務(wù)融資項(xiàng)目
13
個,總額達(dá)
23.2
億元,位列韶關(guān)市十個縣(市、區(qū))首位,為我市發(fā)展提供資金保障。出臺政府向社會力量購買服務(wù)目錄及管理辦法、擬定了《樂昌市政府融資項(xiàng)目資金管理暫行辦法》等一系列制度措施,強(qiáng)化了投融資改革的制度保障。
4.
強(qiáng)化規(guī)范管理,財(cái)政管理水平不斷提高。一是積極盤活財(cái)政存量資金,加強(qiáng)庫款管理。
2016
年,全市盤活存量資金
1.95
億元,庫款規(guī)模和庫款保障水平較上年同期分別下降
38.23%
和
55.58%
。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作。制定了政府性債務(wù)管理實(shí)施意見和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,積極申請債券置換存量債務(wù)資金,
2016
年全市共爭取置換債券資金
1.46
億元。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查和績效評價(jià)。對全市
174
個單位開展了
2015
年省級財(cái)政專項(xiàng)資金及一般性轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查,涉及財(cái)政資金
15.5
億元。對食品藥品監(jiān)督管理局和粵俊種豬有限公司
2
個單位
2015
年度財(cái)務(wù)收支情況、
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金及會計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。對各級一般性轉(zhuǎn)移支付資金
20
類近
13
億元資金開展績效評價(jià),推進(jìn)預(yù)算績效管理覆蓋全部財(cái)政資金。四是完善內(nèi)控管理。指導(dǎo)行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作,全市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平進(jìn)一步提高。市財(cái)政部門制定了《樂昌市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》、
8
個專項(xiàng)內(nèi)控辦法和相關(guān)內(nèi)控操作規(guī)程,基本形成
“1+8+X”
模式的內(nèi)部控制制度體系。
主任,各位副主任,各位委員
2016
年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,但仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在:稅源結(jié)構(gòu)單一,支撐財(cái)政收入穩(wěn)定增長的重點(diǎn)稅源有限,財(cái)政收入質(zhì)量有待提高;保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,政策性增支增長較快,保障和改善民生壓力大,促發(fā)展資金投入不足,收支矛盾十分突出;政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控,但償還到期債務(wù)本息和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力較大;財(cái)稅體制改革任務(wù)艱巨繁重,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)改革的進(jìn)度深度有待加強(qiáng)。對于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,認(rèn)真加以解決。
二、決算報(bào)表
2016
年樂昌市政府決算報(bào)表(
1-17
表)詳見附表。
三、相關(guān)說明
(
一
)
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2016
年收到上級轉(zhuǎn)移支付收入
171,339
萬元,比上年減少
38,442
萬元
,
降低
18.32%
。其中
:
1.
稅收返還
2016
年收到上級稅收返還決算數(shù)
8,492
萬元,比上年增加
3,534
萬元,增長
71.28%
。其中:
(1)
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還決算數(shù)
2,231
萬元,與上年持平。
(2)
所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)
329
萬元,與上年持平。
(3)
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入決算數(shù)
306
萬元,與上年持平。
(4)
其他稅收返還收入決算數(shù)
5,626
萬元,比上年增加
3,534
萬元,增長
168.93%
,主要原因是預(yù)下達(dá)
2016
年增值稅收入劃分體制調(diào)整返還基數(shù)
3,534
萬元。
2.
一般性轉(zhuǎn)移支付
2016
年收到上級一般性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
117,085
萬元,比上年減少
9,300
萬元,降低
7.36%
。其中:
(1)
體制補(bǔ)助收入決算數(shù)
227
萬元,與上年持平。
(2)
均衡性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
22,277
萬元,比上年減少
10,943
萬元,降低
32.94%
,主要原因是扣減預(yù)下達(dá)
2016
年均衡性轉(zhuǎn)移支付部分固定補(bǔ)助
3,993
萬元。
(3)
老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
185
萬元,比上年增加
137
萬元,增長
285.42%
,主要原因是中央財(cái)政扶貧資金比上年增加
106
萬元。
(4)
縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入決算數(shù)
12,041
萬元,比上年減少
103
萬元,降低
0.85%
。
(5)
結(jié)算補(bǔ)助收入決算數(shù)
2,114
萬元,比上年增加
85
萬元,增長
4.16%
。
(6)
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)
1,000
萬元,比上年減少
106
萬元,降低
9.58%
。
(7)
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入決算數(shù)
2,901
萬元,比上年增加
1,333
萬元,增長
85.01%
,主要原因是收省級以下工商、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)下劃部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)基數(shù)劃轉(zhuǎn)
1,333
萬元。
(8)
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)為
0
,上年同期為
1,090
萬元。
(9)
基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
1,548
萬元,比上年減少
668
萬元,降低
30.14%
。
(10)
義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
14,684
萬元,比上年增加
666
萬元,增長
4.75%
。
(11)
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
11,631
萬元,比上年增加
820
萬元,增長
7.58%
。
(12)
新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
15,610
萬元,比上年增加
4,386
萬元,增長
39.08%
。
(13)
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
775
萬元,比上年減少
1,644
萬元,降低
67.96%
。
(14)
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
8,561
萬元,比上年減少
257
萬元,降低
2.91%
。
(15)
固定數(shù)額補(bǔ)助收入決算數(shù)
11,903
萬元,比上年增加
2,060
萬元,增長
20.93%
。
(16)
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)
11,628
萬元,比上年減少
3,976
萬元,降低
25.48%
。
3.
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
2016
年收到上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)
45,762
萬元,比上年減少
32,676
萬元,降低
41.66%
。
(
二
)
舉借債務(wù)情況
1.
地方政府債務(wù)限額余額情況。
2016
年政府債務(wù)余額決算數(shù)
36,063
萬元,比上年減少
1,332
萬元。其中:一般債務(wù)余額
32,363
萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額為
3,700
萬元。
2016
年政府債務(wù)限額
50,005
萬元,其中:一般債務(wù)限額
45,705
萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額
4,300
萬元。
2.
地方政府債券發(fā)行情況。
2016
年未舉借新債。
3.
地方政政府債務(wù)還本情況。
2016
年債券置換存量債務(wù)
14,636
萬元
,
采用其他方式化解的債務(wù)本金
1,332
萬元。
(
三
)
關(guān)于
2016
年樂昌市本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況的說明
1.
“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成
(1)
因公出國
(
境
)
經(jīng)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)
公務(wù)接待費(fèi)指指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)變動情況
(1)2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
2,164.70
萬元,較上年減少
523.02
萬元,其中:因公出國
(
境
)
支出增加
7.71
萬元
,
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出減少
548.07
萬元
(
公務(wù)用用車購置增加
0.81
萬元
,
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少
548.88
萬元
).
公務(wù)接待費(fèi)支出增加
17.34
萬元。
(2)
變動原因:
2016
年較
2015
年三公支出減少的主要原因是各單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步從嚴(yán)控制
“
三公經(jīng)費(fèi)
”
支出。嚴(yán)把支出關(guān),實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理,實(shí)行公務(wù)卡改革,充分發(fā)揮國庫集中支付平臺作用,規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出核算。
(
四
)
關(guān)于
2016
年樂昌市本級一般公共預(yù)算支出的說明
1.2016
年節(jié)能環(huán)保支出
0.63
億元,比上年減少
0.28
億元,降低
31.14%
。
主要原因是:上一年度撥付了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園
2013
年生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施(
BT
)項(xiàng)目資金
0.14
億元。
2.2016
年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
0.47
億元,比上年增加
0.18
億元,增長
62.35%
。
主要原因是:撥付民源水利建設(shè)投資有限公司注冊資金
0.05
億元。
3.2016
年國土資源氣象等事務(wù)支出
0.26
億元,比上年增加
0.13
億元,增長
104.61%
。
主要原因是:撥付數(shù)字城市樂昌地理空間框架建設(shè)數(shù)據(jù)及應(yīng)用項(xiàng)目費(fèi)用
0.04
億元。
4.2016
年住房保障支出
2.14
億元,比上年增加
1.39
億元,增長
188.16%
。
主要原因是:撥付棚戶區(qū)改造和安居性住房資金
0.93
億元。
5.2016
年糧油物資管理事務(wù)支出
0.21
億元,比上年增加
0.14
億元,增長
213.75%
。
主要原因是:撥付樂昌市糧食購銷有限公司糧食儲備庫擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)工程結(jié)算款
0.07
億元。
(
五
)
預(yù)算績效工作推進(jìn)情況
為推進(jìn)預(yù)算績效管理改革,
2016
年
8
月發(fā)出了《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)評價(jià)工作的通知》(樂財(cái)評〔
2016
〕
1
號
),明確了預(yù)算績效工作要按五個步驟進(jìn)行:一是確立預(yù)算績效目標(biāo)。二是論證項(xiàng)目績效目標(biāo)。預(yù)算部門應(yīng)對項(xiàng)目設(shè)立的依據(jù)、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的效益等進(jìn)行論證,形成可行性報(bào)告。三是項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)。四是預(yù)算績效目標(biāo)的審批。五是預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)完成的績效評價(jià)。在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后,由財(cái)政部門、預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),按照規(guī)定的評價(jià)原則和標(biāo)準(zhǔn),綜合運(yùn)用比較分析法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法等績效評價(jià)方法,對財(cái)政支出項(xiàng)目目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效評價(jià),將評價(jià)結(jié)果將作為完善財(cái)政政策、改進(jìn)預(yù)算管理、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。為后續(xù)不斷提高我們的預(yù)算績效管理工作的精細(xì)化奠定扎實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。